| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
на |
31 Марта |
200 |
6 |
г. |
|
|
КОДЫ |
|
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
06 |
03 |
31 |
| Организация |
ООО "Управляющая компания "Агана" |
|
по ОКПО |
|
55220220 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
7706219982 |
| Вид
деятельности |
|
управление инвестиционными фондами |
|
по ОКВЭД |
|
65.23.3 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
частная |
|
65 |
16 |
| Общество с
ограниченной ответсвенностью |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
|
384 |
| Местонахождение
(адрес) |
119017,
Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
| АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
110 |
42 |
36 |
| |
Нематериальные активы |
|
| |
Основные средства |
|
120 |
68 |
121 |
| |
Незавершенное
строительство |
|
130 |
- |
- |
| |
|
|
в том числе вложения в нематериальные активы |
|
131 |
- |
- |
| |
Доходные вложения в
материальные ценности |
|
135 |
- |
- |
| |
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
140 |
8000 |
8000 |
| |
Отложенные налоговые
активы |
|
145 |
- |
- |
| |
Прочие внеоборотные
активы |
|
150 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
8110 |
8157 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
9 |
15 |
| |
Запасы |
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
211 |
- |
- |
| |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
| |
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
212 |
- |
- |
| |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
213 |
- |
- |
| |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
214 |
- |
- |
| |
|
|
товары отгруженные |
|
215 |
- |
- |
| |
|
|
расходы будущих периодов |
|
216 |
9 |
15 |
| |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
217 |
- |
- |
| |
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
- |
- |
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
230 |
18 |
15 |
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
- |
- |
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
240 |
52310 |
48007 |
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
241 |
20266 |
10066 |
| |
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
- |
- |
| |
Денежные средства |
|
260 |
253 |
2146 |
| |
Прочие оборотные
активы |
|
270 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
52590 |
50183 |
| БАЛАНС |
300 |
60700 |
58340 |
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
| ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
410 |
45200 |
45200 |
| |
Уставный капитал |
|
| |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
|
( |
- |
) |
|
- |
|
| |
Добавочный капитал |
|
420 |
- |
- |
| |
Резервный капитал |
|
430 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
431 |
- |
- |
| |
|
|
резервы, образованные
в соответствии с законодательством |
|
| |
|
|
резервы, образованные
в соответствии с учредительными документами |
|
432 |
- |
- |
| |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
13475 |
12984 |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
490 |
58675 |
58184 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
- |
- |
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Отложенные налоговые
обязательства |
|
515 |
- |
- |
| |
Прочие долгосрочные
обязательства |
|
520 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
590 |
- |
- |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
- |
- |
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Кредиторская
задолженность |
|
620 |
2025 |
156 |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
621 |
- |
- |
| |
|
|
поставщики и
подрядчики |
|
| |
|
|
задолженность перед
персоналом организации |
|
622 |
- |
- |
| |
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
623 |
- |
- |
| |
|
|
задолженность по
налогам и сборам |
|
624 |
1317 |
1 |
| |
|
|
прочие кредиторы |
|
625 |
708 |
155 |
| |
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
630 |
- |
- |
| |
Доходы будущих
периодов |
|
640 |
- |
- |
| |
Резервы предстоящих
расходов |
|
650 |
- |
- |
| |
Прочие краткосрочные
обязательства |
|
660 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
690 |
2025 |
156 |
| БАЛАНС |
700 |
60700 |
58340 |
| |
Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
- |
- |
| |
Арендованные основные средства |
|
| |
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
- |
- |
| |
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
- |
- |
| |
Товары, принятые на
комиссию |
|
|
- |
- |
| |
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
- |
- |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
|
|
- |
- |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
|
|
- |
- |
| |
Износ жилищного фонда |
|
|
- |
- |
| |
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
- |
- |
| |
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
|
|
- |
- |
| |
|
|
|
- |
- |
|
| Руководитель |
|
|
Мустяца И.В. |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Челыхова Е.А. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
21 |
" |
|
апреля |
200 |
6 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|